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2020年的年終獎(jiǎng),2021年1月發(fā),收入到底算哪年的?
張婷婷高級(jí)會(huì)計(jì)師
我有的是時(shí)間

2020年的年終獎(jiǎng),2021年1月發(fā),收入到底算哪年的?

2021-02-04 09:02:38 至上知識(shí)點(diǎn) 14143441人瀏覽
精彩回答

作者:欠欠

又到了發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)間了,最近大家都在問,2020年考核的年終獎(jiǎng),公司2021年1月才實(shí)際發(fā)放,這個(gè)年終獎(jiǎng)屬于職工2020年的收入嗎?今天我們就給大家仔細(xì)講一下。



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年終獎(jiǎng)算哪年?四個(gè)時(shí)間說明白!

2020年年終獎(jiǎng),2021年1月實(shí)際發(fā)放,屬于職工2020年的收入嗎?如果這筆年終獎(jiǎng)選擇并入綜合所得稅計(jì)稅,那么2021年對(duì)2020年綜合所得進(jìn)行匯算應(yīng)如何進(jìn)行?

首先,我們來看看年終獎(jiǎng)的申報(bào)方式:


下面我們來看四個(gè)具體時(shí)間:

案例:2020年12月份工資5000元于12月15日發(fā)放,2020年年終獎(jiǎng)20000元,在2021年1月份發(fā)放。

1、工資薪金所屬時(shí)間

按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn),是指納稅人該項(xiàng)所得的所屬期間,通俗的講就是個(gè)人取得該項(xiàng)收入而付出勞動(dòng)的期間。案例中工資5000元及年終獎(jiǎng)20000元均屬于企業(yè)2020年的費(fèi)用支出,12月份應(yīng)計(jì)提費(fèi)用25000,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬25000元。

2、工資薪金所得時(shí)間

工資薪金所得的時(shí)間,是扣繳義務(wù)人支付納稅人應(yīng)納所得的時(shí)間,即納稅人實(shí)際取得收入的期間。案例中12月份工資5000元所的時(shí)間是2020年12月,年終獎(jiǎng)20000元所得所屬期間為2021年1月。

3、個(gè)稅代扣應(yīng)稅時(shí)間

企業(yè)產(chǎn)生代扣個(gè)人所得稅義務(wù)的時(shí)間,按規(guī)定扣繳義務(wù)人在向個(gè)人支付應(yīng)稅款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)依照稅法規(guī)定代扣稅款,即支付時(shí)產(chǎn)生代扣義務(wù),不支付不產(chǎn)生代扣義務(wù),遵循現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制。案例中5000元在2020年12月發(fā)生代扣義務(wù),20000元在2021年1月實(shí)際發(fā)放時(shí)產(chǎn)生代扣義務(wù)。

4、個(gè)稅代繳申報(bào)時(shí)間

根據(jù)文件規(guī)定,個(gè)稅代繳申報(bào)時(shí)間為代扣(應(yīng)稅)時(shí)間的次月15號(hào)之前。案例中5000元應(yīng)在2021年1月進(jìn)行代繳申報(bào);20000元應(yīng)在2021年2月代繳申報(bào)個(gè)人所得稅。

總結(jié):稅款所屬期按照發(fā)放時(shí)間計(jì)算,即收付實(shí)現(xiàn)制,所以2021年實(shí)際發(fā)放的年終獎(jiǎng)不能計(jì)入2020年的工資薪金所得申報(bào)納稅,應(yīng)計(jì)入2021年。

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2


全年一次性獎(jiǎng)金如何計(jì)稅?



全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅方法




舉個(gè)例子:

居民個(gè)人張某為大海公司員工,2019年與張某全年總收入36萬元,具體如下:

(1)每月工資總額30000元,每月三險(xiǎn)一金及各項(xiàng)附加扣除5000元,12月份累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額240000元;全年工資預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅31080元。

(2)12月份一次性取得稅前年終獎(jiǎng)60000元;

方法一:單獨(dú)計(jì)算繳納個(gè)人所得稅


方法二:合并計(jì)入綜合所得繳納個(gè)人所得稅


3

如何選擇更節(jié)稅3招搞定

那我們?cè)撊绾芜x擇納稅方式呢?

第1招:綜合所得的應(yīng)納稅所得額<0

選擇全年一次性獎(jiǎng)金合并入綜合所得計(jì)算,一定是最節(jié)稅!

第2招:綜合所得的應(yīng)納稅所得額≥0且與全年一次性獎(jiǎng)金之和≤36000

全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算或并入綜合所得兩種方法可以任選,繳納稅款沒有差別。

第3招:綜合所得的應(yīng)納稅所得額≥0且與全年一次性獎(jiǎng)金之和≥36000

全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和并入綜合所得就需要分別計(jì)算比較,選擇最節(jié)稅的方法。

為了節(jié)稅稅收成本,也可以提前規(guī)劃年終獎(jiǎng)金的金額,具體方法:

第一步:計(jì)算全年應(yīng)納所得稅總額

全年應(yīng)納稅額總額=全年工資應(yīng)納稅額所得額+年終獎(jiǎng)金額

第二步:對(duì)全年應(yīng)納稅額總額進(jìn)行分配

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舉個(gè)例子

居民個(gè)人張某為大海公司員工,2019年張某每月工資3萬元,年終獎(jiǎng)金6萬元;假定張某每月三險(xiǎn)一金及各項(xiàng)附加扣除5000元

請(qǐng)問:張某工資與年終獎(jiǎng)金如何配置全年個(gè)人所得稅負(fù)最低?

第一步:計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額

累計(jì)年度工資總額:36萬元

專項(xiàng)及附加扣除:6萬元

基本減除費(fèi)用:6萬元;

一次性年終獎(jiǎng)金:6萬元

全年應(yīng)納稅所得額=36-6-6+6=30萬元

第二步:對(duì)全年應(yīng)納稅額總額進(jìn)行分配

根據(jù)全年應(yīng)納稅總額查表為第9行,年終獎(jiǎng)金額為14.4萬時(shí),稅負(fù)最低;

此時(shí),全年工資應(yīng)納稅總額15.6萬,工資總額為15.6+6+6=27.6萬元。


3

單獨(dú)計(jì)算注意了

避開這個(gè)坑,否則多繳稅


最后提醒大家注意的是,選擇單獨(dú)計(jì)算繳納的,一定要注意發(fā)放金額的限額哦,多發(fā)1塊錢,會(huì)導(dǎo)致多交稅哦!

舉個(gè)例子

居民個(gè)人張某,單位12月份為其發(fā)放一次性取得稅前年終獎(jiǎng)36000元;

36000/12=3000,適用稅率3%

應(yīng)納稅額36000×3%=1080元

若發(fā)放36001元,則適用稅率10%

應(yīng)納稅額=36000×10%-210=3390元

相比較之下多繳納稅款2310元

所以各位會(huì)計(jì),年終獎(jiǎng)發(fā)放額度一定要注意哦!千萬別多發(fā)了1塊錢,多交幾千元的稅款哦!



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張婷婷

我有的是時(shí)間

張婷婷高級(jí)會(huì)計(jì)師,專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

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