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不用繳納稅款和零申報不是一回事!5個錯誤操作馬上自查!
陳奇高級會計師
中國至上會計

不用繳納稅款和零申報不是一回事!5個錯誤操作馬上自查!

2020-05-22 08:57:44 至上知識點(diǎn) 8162729人瀏覽
精彩回答

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作者:靜靜

啥是零申報容


零申報是指企業(yè)納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,此情況一般存在于未開展經(jīng)營或者當(dāng)期有收入未按規(guī)定如實申報。


何為長期


通常情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定半年以上為長期,當(dāng)然具體時限還是以各省、市稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的時間為準(zhǔn)。 



為什么重點(diǎn)監(jiān)控


首先,企業(yè)設(shè)立的核心目的是為了創(chuàng)造價值,長期零申報也就是意味著長期沒有收入來源,那么企業(yè)的存續(xù)是不會長久的。 


其次,企業(yè)的營運(yùn)是有成本費(fèi)用的,如人員工資、門面租金、水電氣費(fèi)等,如果沒有收入來源,那么我只能對你說呵呵,畢竟沒有人愿意“賠錢賺吆喝”。 


再者,如果長期零申報,但企業(yè)有發(fā)票,那么風(fēng)險更大,可能涉及“走逃戶”、虛開發(fā)票、隱瞞收入”等情況。



長期零申報的后果


稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅評估,在評估過程中發(fā)現(xiàn)其存在隱瞞收入、虛開發(fā)票等行為,要求其補(bǔ)繳當(dāng)期稅款與滯納金,并可按規(guī)定對其處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的移送稽查; 


納稅人為走逃戶的,按規(guī)定納入重大失信名單并對外公告,同時利用系統(tǒng)核查“受票方”,核查其是否存在善意取得虛開增值稅發(fā)票、惡意串通等情況,并按照規(guī)定進(jìn)行查處,同時將走逃戶納稅人直接評定為D級納稅人,承擔(dān)D級納稅人后果; 


對長期零申報且持有發(fā)票的納稅人,發(fā)票降版降量。同時可以按規(guī)定要求納稅人定期前往稅務(wù)機(jī)關(guān)對發(fā)票的使用進(jìn)行核查;影響企業(yè)的正常業(yè)務(wù)開展! 


稅務(wù)機(jī)關(guān)通過核查,可以按照相關(guān)規(guī)定采用成本費(fèi)用公式核定納稅人收入。 



是不是所有的長期零申報都要納入重點(diǎn)監(jiān)控?


答:如果企業(yè)在籌建期或者存在經(jīng)營不善、依法被關(guān)停等情況是不用納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍的,但是必須要及時前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。


如果長期零申報且持有發(fā)票,是不是要及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請降版降量?


答:為降低稅收風(fēng)險,建議長期零申報,且持有發(fā)票的納稅人,主動前往稅務(wù)機(jī)關(guān)降版降量。待經(jīng)營有所好轉(zhuǎn),再攜帶資料按規(guī)定申請發(fā)票增版增量。


長期零申報的企業(yè)是不是要取消一般納稅人資格?


答:根據(jù)《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》(國家稅務(wù)總局令第22號)的規(guī)定,除國家稅務(wù)總局另有規(guī)定外,納稅人一經(jīng)認(rèn)定為一般納稅人后,不得轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。因此,擔(dān)心是多余的。


如何避免被納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍?


答:誠信經(jīng)營,合規(guī)核算。一定要清楚收入包含開票收入+未開票收入,特別是當(dāng)期有代開發(fā)票收入的納稅人,不要以為已經(jīng)預(yù)繳稅款就萬事大吉,要按規(guī)定前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報,否則始終脫離不了被重點(diǎn)監(jiān)控的命運(yùn)。 



零申報常見問題


取得免稅收入只需零申報?


詳情:不久前,某企業(yè)的會計來到辦稅服務(wù)廳,咨詢零申報的問題?!拔覀兤髽I(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,2018年第一季度銷售蔬菜收入10萬元,全部符合免稅條件,可以零申報嗎?”


已經(jīng)進(jìn)行減免稅備案的企業(yè)可以零申報么?不少納稅人會有這樣的疑問。


答:這種情況是不可以零申報的。按照相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不代表該納稅人可以零申報,而是應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實申報。正確的申報方式是將當(dāng)期免稅收入10萬元填入增值稅申報表第12欄“其他免稅銷售額”完成當(dāng)期申報。


月銷售額未達(dá)10萬元只需零申報?


詳情:我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入20000元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報嗎?”某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常會遇到的問題。


答:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額未達(dá)10萬元只需零申報”的誤區(qū)。實際上,按照相關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠的同時,應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實申報。正確的方式是計算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報表相應(yīng)欄次享受免稅。


當(dāng)期未取得收入只需零申報?


詳情:“我們公司剛剛開業(yè),這個月購買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項發(fā)票5份,進(jìn)項稅額8500元,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入,請問可以零申報嗎?”


答:雖然沒有取得銷售收入,但是存在進(jìn)項稅額,如果該納稅人因未發(fā)生銷售辦理零申報,未抵扣進(jìn)項稅額會造成逾期抵扣而不能抵扣。正確方式是在對應(yīng)的銷售額欄次填寫0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項稅額8500元填入申報表的進(jìn)項稅額欄次中,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。


企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅可零申報?


詳情:“我們公司長期虧損,沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報嗎?”


答:企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果做了零申報,則第二年盈利就不能彌補(bǔ)以前年度虧損了,會造成企業(yè)損失。如果當(dāng)年做了企業(yè)所得稅零申報,卻將虧損延長到以后年度扣除,是違反稅法規(guī)定的,所以虧損企業(yè)要慎重零申報。


已預(yù)繳稅款只需零申報?


詳情前不久,某企業(yè)的張會計給辦稅服務(wù)廳打來咨詢電話說:“我們平時給客戶提供建筑服務(wù),也銷售一些建材,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,這個季度我們提供建筑服務(wù)取得不含稅收入5萬元,已經(jīng)到辦稅服務(wù)廳代開了增值稅專用發(fā)票,繳納1500元稅款,是不是就可以做零申報了?”


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